仪器校验内部审核检查表不合格工作登记

仪器校验内部审核检查表不合格工作登记
召开末次仪器校验会议由组长主持,审核组全体成员及受审核部门领导及有关人员参加并签字。会议上,组长应明确对受审核部门在实现总的质量目标和本部门的质量目标的有效性方面提出审核结论。结论应全面总结该部门的质量工作的优缺点。
受控文件请妥善保管第版主题内部质量审核第页第次修订共页颁布日期年月日编号组长还要澄清或回答受审核部门提出的问题,并告知受审核部门,审核报告发送的日期,及宣布现场审核结束。编写审核报告审核组组长编写审核报告。纠正措施实施完成阶段纠正措施要求提出后受审核部门领导具体制定纠正措施审核人员可以提出建议。纠正措施的认可与批准由审核组对措施的可行性和有效性进行认可,质量保部门审核,经质量负责人批准。纠正措施的实施实施期限般规定为天,特殊情况另定。纠正措施实施中,应保存记录。
纠正措施的跟踪和验审核组组成人对纠正措施情况进行跟踪,仪器校验如有问题及时向质量保部门反映,纠正措施完成后,审核组对完成情况进行验。验内容包括纠正措施是否全部按规定日期完成;完成后的效果如何;实施情况是否有完整的记录。如涉及程序修改,否按文件控制规定办理了修改、批准、发放手续。
对整个质量体系的总体分析和年度审核报告受控文件请妥善保管第版主题内部质量审核第页第次修订共页颁布日期年月日编号按照年度审核计划完成了对所有部门、所有要素的内部审核以后,质量负责人领导质量保部门和审核组组长对本所整个质量体系的运行情况进行分析,写出年度审核报告。年度的审核报告为管理评审依据。报告的编写审核报告等文件的编写方法见作业指导书质量审核报告编写依据。内部审核频次所有部门、所有要素年内至少内审次。其审核资料由质量管理部门存档。
质量管理表格内部质量体系审核计划表内部审核检查表不合格工作登记表纠正措施要求表审核报告、仪器校验生效日期年月日编写曲红睿日期年月日审核田增文日期年月日批准石兵山日期年月日受控文件请妥善保管第版第页第次修订共页颁布日期年月日编号测量结果不确定度评定程序、编写目的为检定、校准、检测结果的测量不确定度评定提供依据,规范测量不确定度分析计算报告的编写,保测量不确定度计算的科学、合理。

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